search:審計委員會稽核報告相關網頁資料

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        壹、內部稽核組織:一、依據本公司組織規程,稽核處隸屬於董事會。二、配置總稽核(副總經理級)一人、稽核主管一人及稽核人員九人,執行一般或專案業務檢查工作。三、總稽核得視業務需要,調動各子公司之內部稽核人員辦理本公司及子公司之 ...
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      • www.fsc.gov.tw
        事、監察人雙軌制,或改採單軌制(即設置審計委員會者,不得再依公司法規定選 ... 組成,較不全由獨立董事組成,超額報酬差異為5.7%;審計委員會專業性強,即.
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    日期:2024-05-29
    中華電信股份有限公司 審計稽核委員會 組織規程 第一條 (訂定目的) 為健全中華電信股份有限公司(以下簡稱本公 ......
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    日期:2024-05-25
    為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國九十八年六月設置 審計委員會。 審計委員會由全體四位 ......
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    日期:2024-05-26
    審計委員會 問答集設置 審計委員會問答集 審計委員會問答集薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法問答集薪酬 委員 ......
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    日期:2024-05-29
    緯創資通股份有限公司董事會下設立審計委員會,其成員由全體獨立董事組成,並設 有直接向董事會/審計委員會報告的獨立稽核部門,除定期向審計委員會報告稽核 ......
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    日期:2024-05-25
    本公司稽核處隸屬於董事會,建立總稽核制,並訂定內部稽核之組織、職掌及業務 規章,以獨立超然之精神,綜理稽核業務,每半年向審計委員會及董事會報告稽核 業務 ......
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    日期:2024-05-28
    (二) 審計委員會應促進內部控制制度獨立運作,審計委員會應確保該稽核. 主管獨立 性,依此,新加坡公司治理委員會建議稽核主管應直接向審. 計委員會報告。...
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    日期:2024-05-29
    各服務事業已依證券交易法規定設置審計委員會者,其年度稽核計畫,尚應包括審計 委員會議事運作之 ... 第一項之稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年。...
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    日期:2024-05-23
    定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形。 對金融檢查機關、會計師、內部稽核 所提列之查核缺失,及內部控制聲明書所列應加強辦理改善事項之改善情形,提報 ......