search:內部稽核報告相關網頁資料

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        壹、內部稽核組織:一、依據本公司組織規程,稽核處隸屬於董事會。二、配置總稽核(副總經理級)一人、稽核主管一人及稽核人員九人,執行一般或專案業務檢查工作。三、總稽核得視業務需要,調動各子公司之內部稽核人員辦理本公司及子公司之 ...
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        首頁 \\ 關於華邦 \ 公司概況 \ 內部稽核組織及運作 內部稽核組織及運作 內部稽核的目的 實施內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施 ...
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    日期:2024-03-24
    期別 發佈日期 類別 篇名 頁碼 作者 檔案下載 87 2014/10/31 稽核實務 強化上市公司內部稽核與公司治理 40 簡立忠 請登入 87 2014/10/31 稽核實務 政府內部控制之推動 46 黃叔娟 請登入 86 2014/07/31...
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    日期:2024-03-25
    台灣聚合化學品(股)公司內部稽核之組織及運作 1. 本公司依行政院金融監督管理委員會證券期貨局(以下稱證期局)頒佈之「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第11條規定,設置隸屬董事會之稽核處為獨立單位,配置稽核人員;除在董事會例行 ......
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    日期:2024-03-25
    內部稽核之組織及運作 一、 內部稽核之組織 本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定,設置專任內部稽核主管1人。...
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    日期:2024-03-23
    1. 1. 內部稽核報告之撰寫. 東吳大學會計學系. 謝永明. 2. 內部稽核報告. ▫ 內部稽核 人員對其稽核結果應提出報告。 ▫ 稽核報告係將稽核人員之發現告知管理階....
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    日期:2024-03-25
    Page 1. 100 學年內部稽核期中報告. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. 100 學年內部稽核期末報告. Page 10. Page 11 ......
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    日期:2024-03-25
    稽核報告之內容如: 1、接受稽核單位2、稽核作業項目3、稽核作業目的4、稽核範圍5 、稽核時間6、稽核程序摘要說明7、查核說明8、異常檢討及建議@ 內部稽核,內部 ......
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    日期:2024-03-22
    目前頁面:行政單位>>>教育部整體發展獎補助經費網>>>內部稽核報告. 內部稽核 報告. 年度. 內部稽核報告下載. 102. 102內部稽核報告. 101. 101內部稽核報告 ......
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    日期:2024-03-25
    二、 100 年上半年度及下半年之內部稽核已分別於100 年7 月26 日及100 年12 月 29 ... 三、 本報告共分為三部分,分別為上半年度內部稽核報告、下半年度內部稽核 ......